質量管理
- 分類:關于我們
- 發布時間:2020-11-02 20:33:51
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(一)質量控制標準
本公司嚴格執行本行業通用的技術規范、規則和標準。公司依據《GB/T19001-2016/ISO9001:2015質量管理體系要求》、《GB/T24001-2016/ISO14001:2015環境管理體系要求及使用指南》、《GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007職業健康安全管理體系要求》三個標準,編制了相關質量管理文件作為整體業務運營過程的操作規程文件,從工藝設計、采購、系統集成和安裝、調試、驗收、系統運行維護等各個環節提出了相應的技術要求標準和實施參數,為本公司的質量控制提供了保障。
現有質量標準控制體系文件清單見下表:
分類 |
序號 |
文件名稱 |
---|---|---|
A層管理手冊 |
1 |
《質量、環境、職業健康安全管理手冊》 |
B層程序文件 |
2 |
《文件控制程序》 |
3 |
《記錄控制程序》 |
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4 |
《人力資源管理程序》 |
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5 |
《合同管理控制程序》 |
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6 |
《采購和供方控制程序》 |
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7 |
《系統集成項目控制程序》 |
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8 |
《中行項目維保控制程序》 |
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9 |
《內部審核控制程序》 |
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10 |
《不符合控制程序》 |
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11 |
《糾正措施控制程序》 |
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12 |
《預防措施控制程序》 |
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13 |
《研發管理控制程序》 |
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14 |
《測量和監控設備控制程序》 |
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15 |
《設備管理控制程序》 |
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16 |
《危險源識別控制程序》 |
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17 |
《地鐵安檢設備維保服務控制程序》 |
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18 |
《環境因素識別、影響評價及控制程序》 |
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19 |
《管理評審控制程序》 |
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20 |
《健康、安全與環境運行控制程序》 |
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21 |
《應急準備和響應管理程序》 |
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22 |
《內部協商與信息交流程序》 |
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23 |
《外部信息交流程序》 |
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24 |
《績效測量與監視程序》 |
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25 |
《法律法規和其他要求獲取、更新和合規性評價程序》 |
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26 |
《事故處理與預防管理程序》 |
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27 |
《安全技術防范工程設計、施工和維護控制程序》 |
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28 |
《ATM監控聯網報警運營服務體系控制程序》 |
|
29 |
《風險和機遇控制程序》 |
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C層作業文件 |
30 |
《文件編寫規范》 |
31 |
《崗位說明書》 |
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32 |
《招聘管理辦法》 |
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33 |
《員工關系處理辦法》 |
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34 |
《內部校準規范》 |
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35 |
《培訓管理辦法》 |
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36 |
《供方管理控制制度》 |
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37 |
《采購入庫檢驗規程》 |
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38 |
《外協加工管理辦法》 |
|
39 |
《研發質量保證規范》 |
|
40 |
《研發配置管理規范》 |
|
41 |
《顧客滿意度調查管理辦法》 |
|
42 |
《庫房管理辦法》 |
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43 |
《產品命名審核規定》 |
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44 |
報警運營服務管理制度 |
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45 |
TS2106位移傳感器作業指導書 |
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46 |
《相關方環境與職業健康安全管理規定》 |
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47 |
《高處作業管理規定》 |
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48 |
《消防管理規定》 |
|
49 |
《安全管理制度》 |
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50 |
《設備安全操作規程》 |
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51 |
《實驗室危險化學品引起事故應急預案》 |
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52 |
《辦公區域火災事故應急預案》 |
|
53 |
《觸電應急預案》 |
|
54 |
《實驗室安全作業管理規定》 |
|
55 |
《放射源管理規定》 |
|
56 |
《危險化學品管理規定》 |
|
57 |
《勞保用品管理規定》 |
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58 |
《安全用電管理規定》 |
|
59 |
《廢棄物管理規定》 |
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60 |
《產品報廢流程》 |
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61 |
《機房管理制度》 |
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62 |
《服務中心系統與機房日常維保規范》 |
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63 |
《公司研發產品質量跟蹤管理辦法》 |
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64 |
《外包工程內部驗收管理辦法》 |
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65 |
《新設分子公司機房和服務中心驗收規范》 |
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66 |
《ATM一號安裝調試指南 前端篇》 |
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67 |
《ATM一號安裝調試指南 中心安裝篇 上篇服務器安裝配置》 |
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68 |
《ATM一號安裝調試指南 中心安裝篇 下篇客戶終端配置》 |
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69 |
《ATM一號安裝調試指南 中心使用篇》 |
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70 |
《ATM一號供貨管理辦法》 |
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71 |
《危險化學品說明書》 |
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72 |
《監視測量設備操作規程》 |
(二)質量控制措施
公司質量管理組織健全,建立了逐層控制的質量審核、控制體系。從項目立項到項目執行,從項目組員、技術主管、項目經理到本公司主管,分階段逐級把關,可及時查找問題和漏洞,把問題消除在萌芽之中,確保項目實施過程科學、先進、規范、有序和優質。
公司在若干質量控制節點制定了相關規章制度,并實行可操作性的質量控制措施如下:
1、建立不合格品管理制度,防止不合格品用于工程和服務過程
公司制定了《不符合控制程序》對不合格品進行管控,分別對采購、外協加工、項目施工、交付和交付后過程中的不合格品控制程序做出詳細規定,并建立對不合格品的處置措施,明確責任負責方,對不符合進行識別和控制,防止不合格品的非預期使用或交付以及不符合情況再發生。
2、公司測量和監控設備的控制校準的措施
公司制定了《測量和監控設備控制程序》和《內部校準規范》,對公司測量和監控設備進行控制。質量標準部負責硬件測量和監控設備的校準和管理,研究院負責確認軟件測試工具是否滿足預期用途。公司建立了外部校驗和內部校準的統一管理制度,其中外部校驗由具備資質的計量中心校準或檢定,并出具相應證書;內部校準由公司統一建立儀器儀表內校履歷,貼內部校準標簽。
3、外包工程的管控
公司制定了《外包工程內部驗收管理辦法》,實現對外包施工項目的資料審核、工程量審核及現場質量驗收,并形成《資料驗收報告》和《工程質量驗收報告》。資料審核包括外包施工合同、設計方案、設計圖紙、設備清單、工程量清單,審核外協工程量的合理性。
4、對新增外協加工廠商考察和管控
公司制定了《外協加工管理辦法》,對新增外協加工廠商進行現場考察,從生產規模、現場管理和管理體系等方面進行考察,合格后才能進入合格供應商名單,并依據《采購和供方控制程序》進行年度評價。
5、統一實施顧客滿意度調查工作,找出問題點并監督改進
公司制定了《客戶滿意度調查管理辦法》,按照頻度對運營服務項目進行客戶滿意度調查。對顧客滿意度調查結果進行統計分析,不合格時進行對策改善,并持續改進。

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